Principaux attributs de conformité de l’audit interne

L’information ci-dessous est compilée conformément à la section A.2.2.3 de la Directive sur l’audit interne du Conseil du Trésor. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Résultats des principaux attributs de conformité en matière d’audit interne en date du 30 juin 2020

Indicateurs de rendement Principaux attributs de conformité Résultats en date du 30 juin 2020

Les auditeurs internes des ministères ont-ils la formation nécessaire pour faire le travail efficacement?

Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour gérer aux divers risques?

Pourcentage des membres du personnel ayant un titre de comptable ou d’audit interne [auditeur interne certifié (CIA) ou comptable professionnel agréé (CPA)] 41 %
Pourcentage des membres du personnel en attente d’un titre d’auditeur interne ou de comptable (CIA ou CPA) 41 %
Pourcentage des membres du personnel titulaires d’autres titres (p. ex. CGAP, CISA, etc.) 35 %
Le travail d’audit interne est-il effectué conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne, comme l’exige la politique du Conseil du Trésor? Date de la dernière séance d’information exhaustive du Comité ministériel d’audit sur les processus internes, les outils et les renseignements jugés nécessaires pour évaluer la conformité avec le Code d’éthique et les normes de l’Institut des auditeurs internes (IAI) ainsi que les résultats du programme d’amélioration et d’assurance de la qualité (PAAQ) Juin 2019
Date de la dernière évaluation externe Janvier 2016

Les plans d’audits axés sur les risques présentés aux comités d’audits et approuvés par les administrateurs généraux sont-ils mis en œuvre comme prévu et les rapports qui en découlent sont-ils publiés?

La direction donne-t-elle suite aux recommandations des auditeurs en vue d’améliorer les processus ministériels?

Plan d’audit axé sur les risques et renseignements connexes. Consultez le tableau 1 : Plan d’audit axé sur les risques et renseignements connexes
L’audit interne est-elle crédible et ajoute-t-elle de la valeur à l’appui du mandat et des objectifs stratégiques de l’organisation? Cote d’utilité globale moyenne de la haute direction (niveau des sous-ministres adjoints ou l’équivalent) des secteurs vérifiés. 87.50 %
Tableau 1 : Plan d’audit axé sur les risques (PVAR) et renseignements connexesNote de bas de page *
Titre de l’audit interne Statut de l’audit Date d’approbation du rapport Date de publication du rapport Date d’achèvement originale prévue du PAD Statut de la mise en œuvre
PVAR de 2018-2019
Audit du Programme de perfectionnement du service extérieur Publié – Mise en œuvre complète du PAD 25 octobre 2018 1er mars 2019 31 mai 2019 100 %
Audit du Système des contrôles internes en matière de rapports financiers Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 25 octobre 2018 1er mars 2019 31 mars 2019 50 %
Audit du Processus de dépistage médical Publié – Mise en œuvre complète du PAD 25 octobre 2018 1er mars 201930 juin 2020 100 %
Audit de la Gestion de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 21 février 2019 17 juin 2019 30 juin 2020 20 %
Audit du Programme d’aide à la réinstallation – Soutien du revenu Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 11 juin 2019 12 novembre 2019 31 mars 2021 10 %
Audit du Programme de passeport pour les Voyages officiels Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 11 juin 2019 26 août 2019 30 juillet 2020 40 %
PVAR de 2019-2020
Audit de la Gouvernance des données Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 17 octobre 2019 10 janvier 2020 31 mars 2020 Validation en cours
Avis : Examen des pratiques des systèmes de TI Publié – Mise en œuvre incomplète du PAD 17 octobre 2019 Terminé 30 juin 2021 Validation en cours
Audit du Programme des étudiants étrangers En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Audit de la Transformation des services d’IRCC En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Audit de la Gestion et de la surveillance des centres de réception des demandes de visa En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Avis : Évaluation des risques liés aux procédures de sélection aléatoire du Programme de parrainage des parents et des grands-parents Reporté S.O. S.O. S.O. S.O.
Audit de L’Initiative de modernisation du Programme de passeport Reporté S.O. S.O. S.O. S.O.
PVAR de 2020-21
Avis : Examen de la gestion de la crise liée à la COVID‑19 En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Avis de la planification de la réintégration des activités En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Audit du Rendement de l’entrepreneur de la transformation des services d’IRCC En cours S.O. S.O. S.O. S.O.
Audit du Cadre de contrôle de gestion du Programme des réfugiés parrainés par le secteur privé Planifié S.O. S.O. S.O. S.O.
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