Rapport sur les principaux attributs relatifs à la conformité de la fonction d’audit interne en date du 31 mars 2025 - Emploi et Développement social Canada
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- Aperçu
- Tableau 1. Les principaux attributs relatifs à la conformité de la fonction d'audit interne en date du 31 mars 2025
- Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre du PAAR de 2024-2025, en date du 31 mars 2025
- Tableau 3. Les missions avec les Plans d'action de la direction (PAD) en cours, en date du 31 mars 2025
Aperçu
Les 4 principaux attributs relatifs à la conformité portent sur les domaines suivants et sont présentés ci-dessous :
- Formation et composition de l'équipe d'audit interne
- Conformité aux normes professionnelles
- Mise en œuvre du plan d'audit axé sur les risques
- Crédibilité et ajout de valeur de l'audit interne
Aux fins du présent rapport, la composition du personnel de la fonction d'audit interne du Ministère comprend 32 auditeurs nommés pour une période indéterminée, dont les suivants :
- Équipe de la haute direction (dirigeante principale de l'audit et directeurs)
- Opérations d'audit (auditeurs principaux et auditeurs)
- Groupe d'audit agile pour la modernisation du versement des prestations (MVP) (responsables de l'audit et auditeurs)
- Pratiques professionnelles
- Comité ministériel d'audit, groupe de liaison du Comité ministériel d'audit et de suivi des plans d'action de la direction
Tableau 1. Les principaux attributs relatifs à la conformité de la fonction d'audit interne en date du 31 mars 2025
Attributs relatifs à la conformité | Résultats en date du 31 mars 2025 |
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1. (a). Pourcentage du personnel détenant un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (auditeur interne certifié [AIC] ou comptable professionnel agréé [CPA]). 1. (b). Pourcentage du personnel en voie d'obtenir un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC, CPA). 1. (c). Pourcentage du personnel détenant d'autres désignations (p. ex. professionnel agréé de la vérification gouvernementale [CGAP], certificat en surveillance de la gestion des risques [CRMA]). |
1. (a) 50 % du personnel détient un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC ou CPA). 1. (b) 19 % du personnel est en voie d'obtenir un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC, CPA). 1. (c) 28 % du personnel détient d'autres titres professionnels (p. ex. CGAP, CISA). |
2. (a). Date de la dernière séance d'information exhaustive au Comité ministériel d'audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institute of Internal Auditors (IIA), et les résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). 2. (b). Date de la dernière évaluation externe. |
2. (a). La dernière séance d'information exhaustive au Comité ministériel d'audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'IIA, et les résultats du PAAQ a eu lieu le 5 décembre 2024. 2. (b). La dernière évaluation externe de la qualité a eu lieu en janvier 2021. |
3. Plan d'audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes :
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3. Le PAAR de 2024-2025 a été approuvé en juin 2024. Veuillez consulter le tableau 1 ci-dessous pour connaître l'état d'avancement de la mise en œuvre du PAAR actuel et le tableau 2 pour obtenir des renseignements sur les PAD toujours en cours. |
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit. | 4. Au total, 85 % des membres de la haute direction du Ministère ont jugé « Bonne » ou « Excellente » l'utilité globale des missions d'audit interne. La fonction d'audit interne utilise la rétroaction reçue après mission durant l'exercice 2024 à 2025 pour mesurer la satisfaction. |
Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre du PAAR de 2024-2025, en date du 31 mars 2025
Titre de la mission | État d'avancement | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement prévue au départ du PAD | État d'avancement de la mise en œuvre du PAD |
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Initiative de redressement de la dette technique (IRDT) : Examen de l'assurance d'analyse approfondie pour les prévisions budgétaires et les projections de financement | Approuvée - Non publiée | 2 octobre 2024 | sans objet | 31 décembre 2024 | 0 % |
Examen de la fraude dans le contexte de l'exécution des programmes d'EDSCNote de bas de page 1 | Approuvée - Non publiée | 11 juin 2024 | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit du fonds de la somme désignée pour le Paiement d'expérience communeNote de bas de page 1 | Publiée - PAD non mis en œuvre | 11 juin 2024 | 13 décembre 2024 | sans objet | sans objet |
Audit de la gestion de la continuité des activités | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 5 décembre 2024 | 15 juillet 2025 | 30 juin 2027 | 0 % |
Examen de l'approvisionnement - Phase 1 | Approuvée - Non publiée | 27 août 2024 | sans objet | 31 décembre 2026 | 0 % |
Examen de la conception du Cadre d'évaluation de l'état de préparation au lancement de la version 2/3 de la MVP de la Sécurité de la vieillesse (Phase 1) | Approuvée - Non publiée | 6 août 2024 | sans objet | 31 mai 2025 | 100 % |
Audit du recouvrement des coûts du Fonds renouvelable du Programme de passeport d'EDSC | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 5 décembre 2024 | 18 juillet 2025 | 31 mars 2025 | 0 % |
État consolidé des frais administratifs imputés aux comptes du Régime de pensions du Canada (RPC) par EDSC au 31 mars 2024Note de bas de page 1 | Publiée - PAD non mis en œuvre | 5 décembre 2024 | 11 juillet 2025 | sans objet | sans objet |
Audit des ententes d'échange de renseignements | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 5 décembre 2024 | 11 juillet 2025 | 31 mars 2028 | 0 % |
Examen de la conception du Cadre d'évaluation de l'état de préparation au lancement de la version 2/3 de la MVP de la Sécurité de la vieillesse (Phase 2) | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen de la gestion des plaintes liées au Programme du travailNote de bas de page 2 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen des engagements et des résultats de l'IRDTNote de bas de page 3 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen des plans de redressement de la dette technique après l'IRDTNote de bas de page 4 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit de la gestion des départs des employés | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen du Programme du numéro d'assurance socialeNote de bas de page 5 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen des contrôles internes des risques de fraude dans les programmes de subventions et contributions (S et C) d'EDSCNote de bas de page 6 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit du programme de surveillance des accès des employés d'EDSCNote de bas de page 7 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit des services de passeport | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Examen souple agile - Examen du projet de la TI de la modernisation du réseau | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit de l'efficacité de la conception de la sécurité de l'adoption ministérielle des opérations dans le nuageNote de bas de page 8 | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit des vulnérabilités entourant la sécurité des applications | En cours | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit des interventions en cas d'incident de cybersécurité | Prévu | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Audit postérieur à la mise en œuvre des solutions de gestion de l'identité et de l'accès ainsi que de gestion des accès privilégiés | Prévu | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
Tableau 3. Les missions avec les Plans d'action de la direction (PAD) en cours, en date du 31 mars 2025Note de bas de page 9
Titre de la mission | État d'avancement | Date d'approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement prévue au départ du PAD | État d'avancement de la mise en œuvre du PAD |
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IRDT : Assurance d'analyse approfondie de la définition de la portée et de la gestion de la portée de l'IRDT | Approuvée - Non publiée | sans objetNote de bas de page 10 | sans objet | 1er décembre 2024 | 0 % |
Assurance d'analyse approfondie de la gestion du portefeuille | Approuvée - Non publiée | sans objetNote de bas de page 10 | sans objet | 31 janvier 2025 | 29 % |
Audit de l'administration ministérielle de la paie - Phase 2 | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 9 avril 2024 | 27 septembre 2024 | 31 mars 2026 | 33 % |
Audit de la Conception du programme de subventions et contributions | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 11 juin 2024 | 6 décembre 2024 | 31 mars 2025 | 0 % |
Audit de la mesure du rendement des programmes | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 28 novembre 2023 | 1er mai 2024 | 31 décembre 2026 | 0 % |
Audit de l'identification, de la sécurité et de la protection des renseignements de nature délicate | Approuvée - Non publiée | 24 août 2023 | sans objet | 31 mars 2025 | 33 % |
Audit des contrôles des processus de paiement des programmes - Phase 1 | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 6 juin 2023 | 19 avril 2024 | Sera achevée une fois la solution gouvernementale mise en place (environ deux ans). | 50 % |
Audit interne des marchés de services de consultation attribués à McKinsey & Company par le gouvernement fédéral | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 22 mars 2023 | 30 mars 2023 | 30 juin 2024 | 100 % |
Examen de la conception de la solution de gestion de l'identité et de l'accès (y compris l'accès privilégié) | Approuvée - Non publiée | 25 août 2022 | sans objet | 31 décembre 2024 | 40 % |
Examen de la gestion des contrats | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 28 janvier 2022 | 28 juillet 2022 | 30 juin 2024 | 75 % |
Audit de la sécurité des TI - Contenu et services de collaboration | Approuvée - Non publiée | 23 mars 2021 | sans objet | 11 janvier 2022 | 100 % |
Audit des pratiques de gestion de l'identité | Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre | 18 juin 2019 | 21 avril 2022 | 31 mars 2022 | 100 % |
PAD intégré pour l'initiative d'audit des contrôles d'accès | Approuvée - Non publiée | 20 novembre 2018 | sans objet | 31 août 2019 | 0 %Note de bas de page 11 |