Rapport sur les principaux attributs relatifs à la conformité de la fonction d’audit interne en date du 31 mars 2025 - Emploi et Développement social Canada

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Les 4 principaux attributs relatifs à la conformité portent sur les domaines suivants et sont présentés ci-dessous :

Aux fins du présent rapport, la composition du personnel de la fonction d'audit interne du Ministère comprend 32 auditeurs nommés pour une période indéterminée, dont les suivants :

Tableau 1. Les principaux attributs relatifs à la conformité de la fonction d'audit interne en date du 31 mars 2025

Attributs relatifs à la conformité Résultats en date du 31 mars 2025
1. (a). Pourcentage du personnel détenant un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (auditeur interne certifié [AIC] ou comptable professionnel agréé [CPA]).
1. (b). Pourcentage du personnel en voie d'obtenir un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC, CPA).
1. (c). Pourcentage du personnel détenant d'autres désignations (p. ex. professionnel agréé de la vérification gouvernementale [CGAP], certificat en surveillance de la gestion des risques [CRMA]).
1. (a) 50 % du personnel détient un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC ou CPA).
1. (b) 19 % du personnel est en voie d'obtenir un titre d'audit interne ou un titre professionnel comptable (AIC, CPA).
1. (c) 28 % du personnel détient d'autres titres professionnels (p. ex. CGAP, CISA).
2. (a). Date de la dernière séance d'information exhaustive au Comité ministériel d'audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institute of Internal Auditors (IIA), et les résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ).
2. (b). Date de la dernière évaluation externe.
2. (a). La dernière séance d'information exhaustive au Comité ministériel d'audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'IIA, et les résultats du PAAQ a eu lieu le 5 décembre 2024.
2. (b). La dernière évaluation externe de la qualité a eu lieu en janvier 2021.
3. Plan d'audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes :
  1. Nom et statut de l'audit pour l'année fiscale en cours du PAAR
  2. Date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé
  3. Date à laquelle le rapport d'audit a été publié
  4. Date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du Plan d'action de la direction (PAD)
  5. État d'avancement des éléments du PAD
3. Le PAAR de 2024-2025 a été approuvé en juin 2024. Veuillez consulter le tableau 1 ci-dessous pour connaître l'état d'avancement de la mise en œuvre du PAAR actuel et le tableau 2 pour obtenir des renseignements sur les PAD toujours en cours.
4. Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction des secteurs ayant fait l'objet d'un audit. 4. Au total, 85 % des membres de la haute direction du Ministère ont jugé « Bonne » ou « Excellente » l'utilité globale des missions d'audit interne. La fonction d'audit interne utilise la rétroaction reçue après mission durant l'exercice 2024 à 2025 pour mesurer la satisfaction.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre du PAAR de 2024-2025, en date du 31 mars 2025

Titre de la mission État d'avancement Date d'approbation du rapport Date de publication du rapport Date d'achèvement prévue au départ du PAD État d'avancement de la mise en œuvre du PAD
Initiative de redressement de la dette technique (IRDT) : Examen de l'assurance d'analyse approfondie pour les prévisions budgétaires et les projections de financement Approuvée - Non publiée 2 octobre 2024 sans objet 31 décembre 2024 0 %
Examen de la fraude dans le contexte de l'exécution des programmes d'EDSCNote de bas de page 1 Approuvée - Non publiée 11 juin 2024 sans objet sans objet sans objet
Audit du fonds de la somme désignée pour le Paiement d'expérience communeNote de bas de page 1 Publiée - PAD non mis en œuvre 11 juin 2024 13 décembre 2024 sans objet sans objet
Audit de la gestion de la continuité des activités Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 5 décembre 2024 15 juillet 2025 30 juin 2027 0 %
Examen de l'approvisionnement - Phase 1 Approuvée - Non publiée 27 août 2024 sans objet 31 décembre 2026 0 %
Examen de la conception du Cadre d'évaluation de l'état de préparation au lancement de la version 2/3 de la MVP de la Sécurité de la vieillesse (Phase 1) Approuvée - Non publiée 6 août 2024 sans objet 31 mai 2025 100 %
Audit du recouvrement des coûts du Fonds renouvelable du Programme de passeport d'EDSC Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 5 décembre 2024 18 juillet 2025 31 mars 2025 0 %
État consolidé des frais administratifs imputés aux comptes du Régime de pensions du Canada (RPC) par EDSC au 31 mars 2024Note de bas de page 1 Publiée - PAD non mis en œuvre 5 décembre 2024 11 juillet 2025 sans objet sans objet
Audit des ententes d'échange de renseignements Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 5 décembre 2024 11 juillet 2025 31 mars 2028 0 %
Examen de la conception du Cadre d'évaluation de l'état de préparation au lancement de la version 2/3 de la MVP de la Sécurité de la vieillesse (Phase 2) En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen de la gestion des plaintes liées au Programme du travailNote de bas de page 2 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen des engagements et des résultats de l'IRDTNote de bas de page 3 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen des plans de redressement de la dette technique après l'IRDTNote de bas de page 4 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit de la gestion des départs des employés En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen du Programme du numéro d'assurance socialeNote de bas de page 5 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen des contrôles internes des risques de fraude dans les programmes de subventions et contributions (S et C) d'EDSCNote de bas de page 6 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit du programme de surveillance des accès des employés d'EDSCNote de bas de page 7 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit des services de passeport En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Examen souple agile - Examen du projet de la TI de la modernisation du réseau En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit de l'efficacité de la conception de la sécurité de l'adoption ministérielle des opérations dans le nuageNote de bas de page 8 En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit des vulnérabilités entourant la sécurité des applications En cours sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit des interventions en cas d'incident de cybersécurité Prévu sans objet sans objet sans objet sans objet
Audit postérieur à la mise en œuvre des solutions de gestion de l'identité et de l'accès ainsi que de gestion des accès privilégiés Prévu sans objet sans objet sans objet sans objet

Tableau 3. Les missions avec les Plans d'action de la direction (PAD) en cours, en date du 31 mars 2025Note de bas de page 9

Titre de la mission État d'avancement Date d'approbation du rapport Date de publication du rapport Date d'achèvement prévue au départ du PAD État d'avancement de la mise en œuvre du PAD
IRDT : Assurance d'analyse approfondie de la définition de la portée et de la gestion de la portée de l'IRDT Approuvée - Non publiée sans objetNote de bas de page 10 sans objet 1er décembre 2024 0 %
Assurance d'analyse approfondie de la gestion du portefeuille Approuvée - Non publiée sans objetNote de bas de page 10 sans objet 31 janvier 2025 29 %
Audit de l'administration ministérielle de la paie - Phase 2 Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 9 avril 2024 27 septembre 2024 31 mars 2026 33 %
Audit de la Conception du programme de subventions et contributions Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 11 juin 2024 6 décembre 2024 31 mars 2025 0 %
Audit de la mesure du rendement des programmes Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 28 novembre 2023 1er mai 2024 31 décembre 2026 0 %
Audit de l'identification, de la sécurité et de la protection des renseignements de nature délicate Approuvée - Non publiée 24 août 2023 sans objet 31 mars 2025 33 %
Audit des contrôles des processus de paiement des programmes - Phase 1 Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 6 juin 2023 19 avril 2024 Sera achevée une fois la solution gouvernementale mise en place (environ deux ans). 50 %
Audit interne des marchés de services de consultation attribués à McKinsey & Company par le gouvernement fédéral Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 22 mars 2023 30 mars 2023 30 juin 2024 100 %
Examen de la conception de la solution de gestion de l'identité et de l'accès (y compris l'accès privilégié) Approuvée - Non publiée 25 août 2022 sans objet 31 décembre 2024 40 %
Examen de la gestion des contrats Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 28 janvier 2022 28 juillet 2022 30 juin 2024 75 %
Audit de la sécurité des TI - Contenu et services de collaboration Approuvée - Non publiée 23 mars 2021 sans objet 11 janvier 2022 100 %
Audit des pratiques de gestion de l'identité Publiée - PAD pas entièrement mis en œuvre 18 juin 2019 21 avril 2022 31 mars 2022 100 %
PAD intégré pour l'initiative d'audit des contrôles d'accès Approuvée - Non publiée 20 novembre 2018 sans objet 31 août 2019 0 %Note de bas de page 11

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2025-10-16